Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Управление капиталом предприятия в современных условиях.



2019-12-29 167 Обсуждений (0)
Управление капиталом предприятия в современных условиях. 0.00 из 5.00 0 оценок




Капитал - это объем средств имеющихся в распоряжении субъекта хозяйствования в процессе деятельности, осуществляемой с целью получения прибыли. При этом, структура капитала влияет на финансовое состояние предприятия, определяя его ликвидность и рентабельность. Капитал предприятия формируется за счет собственных средств и за счет заемных внешних источников. В состав собственного капитала предприятия входят уставный капитал и капитал накопленный - генерированный предприятием в процессе деятельности. Капитал характеризует общую стоимость средств, инвестированных в формирование активов предприятия.

Экономическая сущность капитала в том, что являясь основным фактором производства, он объединяет другие факторы (природные и трудовые ресурсы) в единый производственный комплекс. Собственный капитал является основной мерой рыночной стоимости предприятия. При этом, объем используемого собственного капитала, как и его динамика, формируя основу оценки рыночной стоимости предприятия, характеризует потенциал привлечения заемных финансовых средств.

Управление собственным капиталом - суть управление процессами его эффективного использования. Это предполагает как управление собственным капиталом в целом, так и управление его структурными элементами. Управление собственным капиталом предприятия может осуществляться разными способами. Так, в ряде случаев, управление капиталом предусматривает инвестиции имеющихся средств, с целью их сохранения и преумножения, в ценные бумаги. Инвестиции в ценные бумаги могут быть осуществлены как самостоятельно, так и с привлечением управляющей компании, являющейся профессиональным участником фондового рынка.

Имея в виду то обстоятельство, что организация рынка ценных бумаг предполагает осуществление деятельности профессиональными участниками, передача управления капиталом сторонней финансовой компанией - обычная практика.

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия в значительной степени определена объемом и структурой капитала. Поскольку капитал формирует благосостояние собственников, цель управления капиталом - оптимизация структуры капитала, который удовлетворяя потребности предприятия в ресурсах, обеспечивал бы наиболее динамичный рост стоимости предприятия при допустимом уровне риска.

Кристиан Нуаэ

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма N1 поОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

На год 2003 г.

КОДЫ

0710001

2005

12

31

03911481

6811004014

47

16

384/385

       

Организация ООО «Серовский завод ЖБИ»

Идентификационный номер налогоплательщика________

Вид деятельности строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

Единица измерения тыс.руб.

 

30.03.04
 

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

 

  АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 14 44
Основные средства 120 13640 13632
Незавершенное строительство 130 103 103
Доходные вложения в материальные ценности 135    
Долгосрочные финансовые вложения 140 722 1266
Отложенные налоговые активы 145    
Прочие внеоборотные активы 150    
 ИТОГО по разделу I 190 14479 15045
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы   210 1091   4001
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   211   3894   3894
Животные на выращивании и откорме 212    
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 128 62
Готовая продукция и товары для перепродажи 214    
Товары отгруженные 215    
Расходы будущих периодов 216 69 45
Прочие запасы и затраты 217    
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 135 628
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)   230   4555   3813
В том числе: покупатели и заказчики 231    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)   240    
В том числе: покупатели и заказчики 241    
Краткосрочные финансовые вложения 250 - 650
Денежные средства 260 126 1075
Прочие оборотные активы 270    
 ИТОГО по разделу II 290 8907 10167
БАЛАНС 300 23386 25212

 

  ПАССИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал   410   3   3
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411    
Добавочный капитал 420 13184 13150
Резервный капитал 430 - 12
В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством 431    
Резервы, образованные в учредительными документами 432    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 - 130
 ИТОГО по разделу III 490 13181 13295
   
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты   510   990   975
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты   511 -  
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты   512 - 975  
Прочие долгосрочные обязательства 520 - 49
 ИТОГО по разделу IV 590 990 1024
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты   610   -   400
Кредиторская задолженность 620 9209 10493
В том числе: Поставщики и подрядчики   621 3078 7430
Задолженность перед персоналом организации 622 3394 917
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 1095 556
Задолженность по налогам и сборам 624 1557 1588
Прочие кредиторы 625 85 2
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630    
Доходы будущих периодов 640    
Резервы предстоящих расходов 650    
Прочие краткосрочные обязательства 660    
 ИТОГО по разделу V 690 9209 10893
БАЛАНС 700 23386 25212
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 910
 в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970 241 274
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

 

Руководитель                    Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

31марта 2004г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма N1 поОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

на___ 31 декабря 2004 г.

КОДЫ

0710001

2004

12

31

03911481

6811004014

47

16

384

       

Организация ООО «Серовский завод ЖБИ»

Идентификационный номер налогоплательщика________

 

Вид деятельности строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

 

Единица измерения тыс.руб.

30.03.05
 

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

 

  АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
II. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы   110 44 12
Основные средства 120 13632 11877
Незавершенное строительство 130 103 103
Доходные вложения в материальные ценности 135    
Долгосрочные финансовые вложения 140 1266 2180
Отложенные налоговые активы 145    
Прочие внеоборотные активы 150    
 ИТОГО по разделу I 190 15045 14172
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы   210   4001   3222
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   211   3894   3168
Животные на выращивании и откорме 212    
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 62 -
Готовая продукция и товары для перепродажи 214    
Товары отгруженные 215    
Расходы будущих периодов 216 45 54
Прочие запасы и затраты 217    
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 628 410
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)   230   3813   3900
В том числе: покупатели и заказчики 231    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)   240    
В том числе: покупатели и заказчики 241    
Краткосрочные финансовые вложения 250 650 -
Денежные средства 260 1075 529
Прочие оборотные активы 270    
 ИТОГО по разделу II 290 10167 8061
БАЛАНС 300 25212 22233

 

  ПАССИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
VI. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал   410   3   122
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411    
Добавочный капитал 420 13150 11375
Резервный капитал 430 12 72
В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством 431    
Резервы, образованные в учредительными документами 432    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 130 348
 ИТОГО по разделу III 490 13295 11917
   
VII. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты   510   975   1042
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты   511    
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты   512   975   1042
Прочие долгосрочные обязательства 520 49 64
 ИТОГО по разделу IV 590 1024 1106
VIII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты   610   400   1000
Кредиторская задолженность 620 10493 8210
В том числе: Поставщики и подрядчики   621 7430 5206
Задолженность перед персоналом организации 622 917 651
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 556 574
Задолженность по налогам и сборам 624 1588 1714
Прочие кредиторы 625 2 65
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630    
Доходы будущих периодов 640    
Резервы предстоящих расходов 650    
Прочие краткосрочные обязательства 660    
 ИТОГО по разделу V 690 10893 9210
БАЛАНС 700 25212 22233
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 910
 в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970 274 307
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Руководитель               Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

29 марта 2005г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма N1 поОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

на___ 31 декабря 2005 г.

КОДЫ

0710001

2005

12

31

03911481

6811004014

47

17

384

       

Организация ООО «Серовский завод ЖБИ»

 

Идентификационный номер налогоплательщика________

 

Вид деятельности строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

Единица измерения тыс.руб.

 

29.03.06
 

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

 

  АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы   110 12 4
Основные средства 120 11877 11111
Незавершенное строительство 130 103 103
Доходные вложения в материальные ценности 135    
Долгосрочные финансовые вложения 140 2180 2180
Отложенные налоговые активы 145    
Прочие внеоборотные активы 150    
 ИТОГО по разделу I 190 14172 13398
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы   210   3222   4896
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   211   3168   4832
Животные на выращивании и откорме 212    
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 - 25
Готовая продукция и товары для перепродажи 214    
Товары отгруженные 215    
Расходы будущих периодов 216 54 39
Прочие запасы и затраты 217    
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 410 677
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)   230    
В том числе: покупатели и заказчики 231    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)   240   3900   1923
В том числе: покупатели и заказчики 241 3900 1923
Краткосрочные финансовые вложения 250    
Денежные средства 260 529 1430
Прочие оборотные активы 270    
 ИТОГО по разделу II 290 8061 8926
БАЛАНС 300 22233 22324

 

  ПАССИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
IX. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал   410   122   122
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411    
Добавочный капитал 420 11375 10857
Резервный капитал 430 72 205
В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 72 205
Резервы, образованные в учредительными документами 432    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 348 2475
 ИТОГО по разделу III 490 11917 13659
   
X. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты   510   1042   963
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты   511    
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты   512   1042   963
Прочие долгосрочные обязательства 520 64 51
 ИТОГО по разделу IV 590 1106 1014
XI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты   610   1000   -
Кредиторская задолженность 620 8210 7651
В том числе: Поставщики и подрядчики   621 5206 3342
Задолженность перед персоналом организации 622 651 693
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 574 923
Задолженность по налогам и сборам 624 1714 2635
Прочие кредиторы 625 65 58
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630    
Доходы будущих периодов 640    
Резервы предстоящих расходов 650    
Прочие краткосрочные обязательства 660    
 ИТОГО по разделу V 690 9210 7651
БАЛАНС 700 22233 22324
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 910
 в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970 307 323
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Руководитель               Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

31декабря 2005г.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма N1 поОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

на___ 31 декабря 2006 г.

КОДЫ

0710001

2005

12

31

03911481

6811004014

47

17

384

       

Организация ООО «Серовский завод ЖБИ»

Идентификационный номер налогоплательщика________

Вид деятельности строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

Единица измерения тыс.руб.

29.03.06
 

 

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

 

  АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
IV. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы   110 4 45
Основные средства 120 11111 9475
Незавершенное строительство 130 103 103
Доходные вложения в материальные ценности 135   -
Долгосрочные финансовые вложения 140 2180 2180
Отложенные налоговые активы 145   -
Прочие внеоборотные активы 150   -
 ИТОГО по разделу I 190 13398 11803
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы   210   4896   2759
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   211   4832   2751
Животные на выращивании и откорме 212   -
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 25 -
Готовая продукция и товары для перепродажи 214   -
Товары отгруженные 215   -
Расходы будущих периодов 216 39 8
Прочие запасы и затраты 217   -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 677 17
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)   230   -
В том числе: покупатели и заказчики 231   -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)   240   1923   1561
В том числе: покупатели и заказчики 241 1923 -
Краткосрочные финансовые вложения 250   -
Денежные средства 260 1430 3264
Прочие оборотные активы 270   -
 ИТОГО по разделу II 290 8926 7601
БАЛАНС 300 22324 19404

 

  ПАССИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
XII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал   410   122   122
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   -
Добавочный капитал 420 10857 9467
Резервный капитал 430 205 272
В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 205   272
Резервы, образованные в учредительными документами 432   -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2475 2943
 ИТОГО по разделу III 490 13659 12804
   
XIII. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты   510   963   889
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты   511   -
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты   512 963 889
Прочие долгосрочные обязательства 520 51 35
 ИТОГО по разделу IV 590 1014 924
XIV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты   610   -   -
Кредиторская задолженность 620 7651 5636
В том числе: Поставщики и подрядчики   621 3342 3468
Задолженность перед персоналом организации 622 693 364
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 923 377
Задолженность по налогам и сборам 624 2635 1427
Прочие кредиторы 625 58 -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630   -
Доходы будущих периодов 640   -
Резервы предстоящих расходов 650   -
Прочие краткосрочные обязательства 660   40
 ИТОГО по разделу V 690 7651 5676
БАЛАНС 700 22324 19404
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 910
 в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970 323  
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

 

Руководитель               Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

29 марта 2007г.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма N1 поОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

на___ 31 декабря 2007 г.

КОДЫ

0710001

2007

12

31

03911481

6811004014

47

16

384/385

       

Организация ООО «Серовский завод ЖБИ»

Идентификационный номер налогоплательщика________

Вид деятельности строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

Единица измерения тыс.руб.

29.03.07
 

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

 

  АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
V. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы   110 45 35
Основные средства 120 9475 11663
Незавершенное строительство 130 103 3148
Доходные вложения в материальные ценности 135 -  
Долгосрочные финансовые вложения 140 2180 2180
Отложенные налоговые активы 145 -  
Прочие внеоборотные активы 150 -  
 ИТОГО по разделу I 190 11803 17026
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы   210   2759   998
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   211   2751   613
Животные на выращивании и откорме 212 -  
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 - 385
Готовая продукция и товары для перепродажи 214 -  
Товары отгруженные 215 -  
Расходы будущих периодов 216 8 -
Прочие запасы и затраты 217 -  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 17 671
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)   230 - -
В том числе: покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)   240   1561   1410
В том числе: покупатели и заказчики 241 - -
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 3264 7704
Прочие оборотные активы 270 - -
 ИТОГО по разделу II 290 7601 10783
БАЛАНС 300 19404 27809

 

  ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1

2

3 4
XV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

 

410

  122   122
Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

- -
Добавочный капитал

420

9467 9535
Резервный капитал

430

272 381
В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

  272   381
Резервы, образованные в учредительными документами

432

- -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

2943 4519
 ИТОГО по разделу III

490

12804 14557
 

 

XVI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

 

510

  889   856
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

 

511

- -
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

 

512

889 856
Прочие долгосрочные обязательства

520

35 -
 ИТОГО по разделу IV

590

924 856
XVII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

 

610

  -   -
Кредиторская задолженность

620

5636 12372
В том числе: Поставщики и подрядчики

 

621

3468 8622
Задолженность перед персоналом организации

622

364 1456
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

377 478
Задолженность по налогам и сборам

624

1427 1816
Прочие кредиторы

625

- -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-  
Доходы будущих периодов

640

-  
Резервы предстоящих расходов

650

-  
Прочие краткосрочные обязательства

660

40 24
 ИТОГО по разделу V

690

5676 12396
БАЛАНС

2019-12-29 167 Обсуждений (0)
Управление капиталом предприятия в современных условиях. 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Управление капиталом предприятия в современных условиях.

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (167)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.01 сек.)