Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Исходные данные для расчёта



2019-12-29 177 Обсуждений (0)
Исходные данные для расчёта 0.00 из 5.00 0 оценок




Содержание

киносеть район расчет расходы

1. Планирование развития киносети района

1.1Исходные данные для расчётов

1.2 Расчёт среднедействующего количества киноустановок и количества киноустановок на конец года

1.3 План развития киносети района

2. Планирование эксплуатации сельской стационарной киноустановки

2.1Исходные данные для расчёта

2.2 Расчёт показателей «плата эксплуатации сельской стационарной киноустановки

2.3 План эксплуатации сельской стационарной киноустановки

3. Планирование численности работников сельской стационарной киноустановки и годового фонда заработной платы

3.1Исходные данные для расчёта

3.2Определение штатной численности работников киноустановки

3.3 Штатное расписание киноустановки

3.4 Расчёт годового фонда заработной платы и ЕСН

4. Планирование эксплуатационных расходов сельской стационарной киноустановки

4.1Исходные данные для расчётов

4.2Расчёты эксплуатационных расходов по статьям сметы

4.3 Смета эксплуатационных расходов

5. Сводный план эксплуатации киносети района

5.1 Укреплённый расчёт показателей сводного плана эксплуатации киносети района по видам киноустановок

6. Планирование расходов органам управления районной киносетью

Заключение и выводы

Список литературы

 


Планирование развития киносети района

Исходные данные для расчёта

№п/п Наименование кино установок Количество киноустановок на начало года Количество киноустановок введённых в эксплуатацию в течение года Количество выведенных из эксплуатации в течение этого года
1 2 3 4 5
 

I. Городская киносеть

1 Кинотеатр постоянно- действующих 1 - -
2 Стационарные киноустановки с ограниченным режимом работы 7 2 с 1.05 1 с 1.11
3 Школьные кинотеатры 4 - 1 с 1. 07
  Итого по разделу I 12 2 2
 

II. сельская киносеть

1 Стационарные киноустановки в сельских населённых пунктах 11 - 2 с 1.04 2 с 1.09
2 Школьные киноустановки 4 1 с 1.02 1 с 1.08
3 Кинопередвижки 3 - -
  Итого по разделу II 18 1 5
  Всего по району 30 3 7

 

Расчёт показателей «плата эксплуатации сельской стационарной киноустановки

 

Годовой план развития киносети района составляется по утверждённой форме. Показатели плана развития рассчитываются по каждому виду киноустановки. Основными показателями плана являются : количество киноустановок на начало года, количество вводимых в эксплуатацию киноустановок, количество выводимых из эксплуатации киноустановок, среднедействующее количество киноустановок и количество киноустановок на конец года. Кроме этих показателей в плане развития указываются наличие зрительских мест в зрительных залах. Среднедействующее количество и количество киноустановок на конец года рассчитываются по формулам:

 

Кср.д = Кн.г + (∑(К ввод * Мокс))/12 – (∑(Квыв *Мбезв)/12

Ккг=Кн.г. +Кввод+Квывод (к/ц)

 

Где:

Кср – среднедействующее количество киноустановок;

Кнг – количество киноустановок на начало года;

Кввод – количество одновременно вводимых киноустановок;

М1 – количество месяцев отработанных каждой видимой киноустановкой до конца года;

Квывод – количество одновременно выводимых киноустановок;

М2 – количество месяцев, недоработанных каждой выводимой киноустановкой до конца года.

Среднедействующее количество киноустановок возможно определить так же путём суммирования числа киноустановок, работающих в каждом месяце периода, а затем делением этой суммы на число месяцев в периоде.

Расчёт движения киносети и среднедействующего количества киноустановок ведётся раздельно по видам киноустановок, а затем показатели суммируются по видам киносети (городская, сельская) и в целом по району. План развития киносети является важным документом, на базе которого разрабатываются планы эксплуатации киноустановок, штатные расписания, сметы эксплуатационных расходов и другие плановые документы. План развития киносети должен быть согласован с планами ввода в эксплуатацию кинотеатров и клубов, а также с планами остановок на ремонт кинотеатров и клубных помещений.

Расчёты:

I. Городская киносеть

Постоянно действующий кинотеатр

а) Кср=1

б) Ккг=1

2.Стационарные с ограниченным режимом работы

а) Кср=7+(2*8)/12-(1*2)/12=8,17

б) Кк.г=7+2-1=8

3. Школьные кинотеатры

а) Кср=4-(1*6)/12=3,5

б) Ккт=4-1=3

II. Сельская киносеть

1.Стационарные киноустановки в сельских населённых пунктах

а) Кср=11-(2*9)/12-(2*4)/12=8,83

б) Ккт=11-2-2=7

2.Школьные киноустановки

а) Кср=4+(1*11)/12-(1*5)/12=4,5

б) Ккт=4+1-1=4

3.Кинопередвижки

а) Кср=3

б) Ккт=3

 


План развития киносети района

 

№ п/п

Виды

установок

Движение киноустановок

Среднее

количество киноустановок

На начало

года

Ввод

Вывод

На конец

Года

киноустановок места Киноустановок места киноустановок места киноустановок Места Кино- установки Места
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

І. Городские киноустановки

1 Кинотеатры постоянные 1 400 - - - - 1 400 1 400
2 Стационарные киноустановки с ограниченным количеством дней работ 7 1750 2 500 1 250 8 2000 8,17 2042,5
3 Киноустановки школьные 4 400 - - 1 100 3 300 3,5 350
  Итого по городу 12 2550 2 500 2 350 12 2700 12,67 2792,5
 

ІІ. Сельские киноустановки

1 Стационарные киноустановки в сельской местности 11 1320 4 480 - - 7 840 8,83 1059,6
2 Киноустановки школьные 4 200 1 50 1 50 4 200 4,5 225
3 Кинопередвижки 3 - - - - - 3 - 3 -
  Итого по селу 18 1520 5 530 1 50 14 1040 16,33 1284,6
  Всего по району 30 4070 7 1030 3 400 26 3740 29 4077,1

 


Планирование эксплуатации сельской стационарной киноустановки

 

Исходные данные для расчёта

1. численность населения проживающего в зоне обслуживания киноустановки всего

1. Численность населения  
Всего 1500
В том числе школьников 100
2. Средняя кинопосещаемость на 1го зрителя в год  
 Средняя всего 15 посещений в год
В том числе школьников 18 посещений в год
3.Количество мест в зрительном зале 120
4. Процент загрузки (заполнения) зрительного зала  
По взрослым киносеансам 25%
По детским киносеансам 30%
5. Цена билета  
По взрослым 30 рублей
По детским 10 рублей
6. тариф прокатной платы 20% от валового сбора
7. прочие доходы Непланируются
8. количество рабочих дней киноустановки в год 204 экрано дня
9. Количество рабочих дней в месяц 17 экрано дней

2.2 Расчёт показателей плана эксплуатации сельской стационарной киноустановки

 

1. Планируем количество зрителей на год

Среднюю кинопосещаемость умножаем на количество жителей.

 

Всего: 1500*15=22500

Школьников: 100*18=1800

Взрослые: 22500-1800=20700

2. Планируем среднее количество зрителей на 1 киносеансе: Вместимость кинотеатра умножаем на соответствующий процент загрузки зала.

На взрослых сеансах: 120 * 25%=30

На детских сеансах: 120 * 30%=36

3. Планируем годовое количество киносеансов:

Плановое количество зрителей на год делим на соответствующее количество зрителей на одном киносеансе

Взрослые: 20700/30= 690

Детские: 1800/36= 50

Всего: 690+50=740

4. Планируем среднее число сеансов в день:

Количество сеансов делим на дни работы. Годовое количество взрослых на 204

Взрослых: 690/204=3,38

Детских: 50/204=0,25

Всего: 3, 38+0,25=3,63

5. Пропускная способность киноустановки.

Определяется умножением вместимости киноустановки на соответствующее годовое количество киносеансов.

Взрослые:120*690= 82800

Детские: 120*50=6000

Всего: 82800+6000=88800

6. Средний процент загрузки зала.

Рассчитывается делением общего количества зрителей на общую пропускную способность.

Взрослые 20700/88800=0,23

Детские1800/88800=0,02

Всего: 22 500/88800=0,25

7. Средняя цена кинопосещения:


Цср= (Ц взрослое* кол-во сеансов взрослых + Ц детск * количество сеансов дестск)/киносеансы в день всего

 

Цср=(30*690+10*50)/3,63=5840,22

7.Валовой сбор киноустановки планируется умножением количества зрителей на цену билетов.

Взрослых: 20700*30=621000

Детских:1800*10=18000

Всего:621000+18000=639000

9. Прокатная плата составляет 20% от общей суммы валового сбора

ПП=О,2 * валовой сбор всего

10. Прочие доходы – не планируются

Все остальные показатели плана эксплуатации досчитываются до

Показатель 13.

Результат работы определяется по формуле:

П13=П9.1+П10-П11-П12=639000-127800-156515=354685

Показатель 14.

Расходы на один сеанс

П12/4.1 =156515/740=211,5

Показатель 15.

Расходы на одного зрителя

П12/П7.1=150515/66=2371,44

 

План эксплуатации сельской стационарной киноустановки

 

План эксплуатации является основным в кинотеатре, так как определяет всю его производственно-хозяйственную деятельность. Этот план можно сравнить с производственной программой промышленного предприятия. При его разработке необходимо исходить из задачи улучшения кинообслуживания населения и увеличения доходов от кино при наименьших расходах киносети. Это может быть достигнуто путём установления рационального режима работы, увеличения заполняемости залов, строгого соблюдения режима экономии и бережливости в расходовании средств на проведение киносеансов и другие.

План содержит эксплуатационные ( в основном – натуральные) и финансовые (стоимостные) показатели.

К эксплуатационным плановым показателям относятся: число мест в зрительном зале (вместимость), количество рабочих дней (экранодней), число киносеансов, пропускная способность, уровень заполняемости зрительного зала (процент загрузки) и количество зрителей (кинопосещений).

Финансовыми показателями плана эксплуатации кинотеатраявляются: средняя цена одного кинопосещения, валовой сбор денежных средств от продажи билетов на киносеансы, налог с доходов от демонстрации кинофильмов, прокатная плата, эксплуатационные расходы, эксплуатационная прибыль или эксплуатационный убыток.

 

План эксплуатации кинотеатра составляется на год(с распределением по кварталам) по определённой форме.

№ п/п Наименование показателей На год
1 2 3
1 Количество мест в зрительном зале (вместимость) 120
2 Количество рабочих дней кинотеатра (экранодней) 204
3 Среднее число киносеансов в день  
3.1 Всего 3,63
3.2 Взрослые 3,38
3.3 Детские 0,25
4 Количество киносеансов в год  
4.1 Всего 740
4.2 Взрослые 690
4.3 Детские 50
5 Пропускная способность киноустановки  
5.1 Всего 88800
5.2 Взрослые 82800
5.3 Детские 6000
6. Средний процент загрузки зала  
6.1 Всего 0,25
6.2 Взрослые 0,23
6.3 Детские 0,02
7 Количество зрителей(посещений) на 1 киносеансе  
7.1 Взрослые 30
7.2 Детские 36
8 Средняя цена кинопосещения на сеансах  
8.1 Всего 5840,22
8.2 Взрослые  
8.3 Детские  
9 Валовой сбор от сеансов  
9.1 Всего 639000
9.2 Взрослые 621000
9.3 Детские 18000
10 Прочие доходы Не учитываются
11 Прокатная плата 127800
12 Эксплуатационные расходы 156515
13 Результат работы(эксплуатационная прибыль или убыток) 354685
14 Расходы на 1 киносеанс 211,5
15 Расходы на 1 зрителя 2371,44
16. Количество зрителей в год  
16.1 Всего 22500
16.2 Взрослые 20700
16.3 Детские 1800

 


Планирование численности работников сельской стационарной киноустановки и годового фонда заработной платы



2019-12-29 177 Обсуждений (0)
Исходные данные для расчёта 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Исходные данные для расчёта

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему в редких случаях у отдельных людей появляются атавизмы?
Почему в черте города у деревьев заболеваемость больше, а продолжительность жизни меньше?
Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (177)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.009 сек.)