РЕШЕНИЕ СКВОЗНОЙ ЗАДАЧИ
Таблица 1
Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета
на начало периода, руб.
Шифр счета
| Вариант
|
|
|
|
Дт
| Кт
| Дт
| Кт
| Дт
| Кт
|
| 3 590 000
|
| 4 120 000
|
| 2 870 000
|
|
|
| 1 145 000
|
| 1 784 000
|
| 749 600
|
| 90 000
|
| 70 000
|
| 110 200
|
|
|
| 28 400
|
| 14 200
|
| 44 700
|
| 957 600
|
| 957 600
|
| 957 600
|
|
| 43 090
|
| 43 090
|
| 43 090
|
|
| 48 200
|
| 48 200
|
| 48 200
|
|
| 300 000
|
| 300 000
|
| 300 000
|
|
| 1 500 000
|
| 2 500 000
|
| 1 870 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 400 000
|
| 1 987 000
|
| 2 679 800
|
|
|
| 2 970 000
|
| 2 970 000
|
| 2 970 000
|
| 900 000
|
| 900 000
|
|
| 900 000
|
|
| 367 200
|
| 910 690
|
| 347 200
|
|
| 279 000
|
| 279 000
|
| 279 000
|
|
| 356 000
|
| 456 000
|
| 456 000
|
|
| 1 200 000
|
| 1 200 000
|
| 1 200 000
|
| 15 000
|
| 15 000
|
| 15 000
|
|
|
| 1 675 000
|
| 2 700 000
|
| 1 000 000
|
|
| 309 800
|
| –
|
| 280 400
|
|
| 860 000
|
| 172 000
|
| 285 800
|
|
| 534 490
|
| 365 000
|
| 285 190
|
|
| 125 000
|
| 98 000
|
| 105 000
|
Итого
| 9 849 890
| 9 849 890
| 10 948 890
| 10 948 890
| 8 902 890
| 8 902 890
|
Журнал регистрации хозяйственных операций
за отчетный период Таблица 2
| Содержание фактов хозяйственной жизни
| Сумма, руб
|
| 1. Денежный чек, приходный кассовый ордер.
Получено с расчетного счета в кассу на командировочные расходы
|
13 500
|
| 2. Расходный кассовый ордер.
Выдано на командировочные расходы главному инженеру Волкову П. Ю.
|
13 500
|
| 3. Денежный чек, приходный кассовый ордер.
Получено с расчетного счета в кассу на выплату заработной платы
|
200 000
|
| 4. Выписка из расчетного счета.
Перечислено с расчетного счета:
- страховые взносы и страховые платежи
- налоги
- поставщику услуг
|
356 000
135 000
144 000
|
| 6. Платежная ведомость, расходные кассовые ордера.
Выдана заработная плата персоналу фабрики.
|
200 000
|
9. Счет, счет-фактура, договор поставки.
Принят к оплате счет ЗАО «Евростандарт» за материалы:
- стоимость материалов
- НДС (18 %)
|
300 000
54 000
| |
15. Требование-накладные, лимитно-заборные карты.
Отпущены со склада материалы в основное производство
| 250 000
| |
19. Приходный кассовый ордер.
Волковым П. Ю. внесен в кассу остаток неиспользованного
аванса на командировочные расходы
|
| |
21. Счет, счет-фактура. Принят к оплате счет ООО «Компьютер-трейд» за копировальную технику:
- стоимость копировальной техники по счету
- НДС (18%)
|
61 000
10 980
| |
20. Авансовый отчет экспедитора Митрофанова В. В.
Приобретены в салоне-магазине оргтехника «Интерсофт» расходные материалы для копиров и принтеров за счет подотчетных сумм
| 15 000
| |
57. Расчет бухгалтерии. Начислены:
- налог на имущество (условно)
- налог на прибыль (условно)
|
7 800
9 000
| |
59. Расчет бухгалтерии.
Подлежит возмещению из бюджета НДС по оприходованным ценностям и услугам
|
64 980
| |
63. Расчет бухгалтерии.
Закрыт счет 99 «Прибыли и убытки» заключительной проводкой в конце года:
– выявлена чистая прибыль
| 45 000
| |
64. Расчет бухгалтерии. Списаны прочие расходы и включены в состав убытка текущего периода.
| 7 800
| |
65. Расчет бухгалтерии. Определена прибыль от продажи продукции за текущий отчетный период
Примечание: считать сумму прибыли от продажи продукции равной сумме выручки.(количество проводок 3)
| 61 800
| |
ИТОГО ПО ЖУРНАЛУ
|
| |
| | | | |
Титульный лист контрольной работы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Омский государственный институт сервиса
Факультет экономии и сервисных технологий
Кафедра Экономики и менеджмента
Защищена с оценкой Допустить к защите
« »

(Ф.И.О. руководителя)
« » 20 г.
Контрольная работа
по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»
Вариант №
Выполнил(-а) студент(-ка)
гр.____________________
______________________
______________________
(Ф.И.О. полностью)
Руководитель работы
Доцент каф. «ЭиМ
Балашова Елена Александровна
Омск 20__ г.