Макеты таблиц для систематизации результатов экспресс-анализа объекта исследования
Таблица – Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности ……. «_____________»
Наименование показателей
| 20__ год
| 20__ год
| Отклонение
| Темп изменения, %
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
|
|
|
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
|
|
|
|
| Уровень себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, %
|
|
|
|
| Валовая прибыль, тыс. руб.
|
|
|
|
| Уровень валовой прибыли (валовая маржа) %
|
|
|
| х
| Коммерческие расходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| Управленческие расходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| Уровень коммерческих и управленческих расходов, %
|
|
|
| х
| Прибыль (убыток) от продажи, тыс. руб.
|
|
|
|
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж %
|
|
|
| х
| Доходы по прочим видам деятельности, тыс. руб.
|
|
|
|
| Расходы по прочим видам деятельности, тыс. руб.
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
|
|
|
|
| Рентабельность (убыточность) продаж по прибыли до налогообложения, %
|
|
|
| х
| Налог на прибыль и другие аналогичные платежи, тыс. руб.
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
|
|
|
|
| Рентабельность продаж по чистой прибыли,%
|
|
|
| х
| Среднегодовая балансовая стоимость активов, тыс. руб.
|
|
|
|
| Рентабельность совокупных активов организации, %
|
|
|
| х
| Чистые активы, тыс. руб.
|
|
|
|
| Рентабельность чистых активов, %
|
|
|
| х
| Годовая амортизация основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.
|
|
|
|
| Операционная прибыль до уплаты процентов, налогов с учетом амортизации, EBITDA, тыс. руб.
|
|
|
|
| Удельный вес EBITDA в выручке, %
|
|
|
| х
|
Таблица – Анализ динамики основных показателей деятельности страховой организации за 20__ – 20__ годы
Наименование показателей
| 20__ г.
| 20__г.
| Отклонение (+,-)
| Темп роста, %
| 1.Сумма страховых премий (взносов), тыс. руб.
|
|
|
|
| 2.Страховая сумма по заключенным договорам, тыс.руб.
|
|
|
|
| 3.Страховая сумма для всех пострадавших объектов страхования, тыс. руб.
|
|
|
|
| 4.Сумма страховых выплат, тыс. руб.
|
|
|
|
| 5.Количество заключенных договоров страхования, ед.
|
|
|
|
| 6.Количество действующих договоров (объектов) страхования, ед.
|
|
|
|
| 7.Число страховых событий, шт.
|
|
|
|
| 8.Число страховых случаев (пострадавших объектов), шт.
|
|
|
|
| 9.Средняя страховая премия (взнос) на один заключенный договор [стр.1:стр.5], тыс. руб.
|
|
|
|
| 10.Средняя страховая сумма на один заключенный договор [стр.2:стр.5], тыс. руб.
|
|
|
|
| 11.Средняя страховая сумма на один пострадавший объект (договор) [стр.3:стр.8], тыс. руб.
|
|
|
|
| 12.Вероятная частота страховых событий [стр.7:стр.6], ед.
|
|
|
|
| 13.Фактическая частота страховых событий [стр.8:стр.6], ед.
|
|
|
|
| 14.Коэффициент ущербности [стр.4: стр.3], ед.
|
|
|
|
| 15.Средняя сумма страховых выплат на один пострадавший объект [стр.4: стр.8], тыс. руб.
|
|
|
|
| | | | | | |
Таблица – Анализ динамики финансовых результатов деятельности страховой организации за 20__ – 20__ гг.
Наименование показателей
| 20__ г.
| 20__г.
| Отклонение (+,-)
| Темп роста, %
| 1. Доходы от страховой деятельности всего, тыс.руб.
|
|
|
|
| 2. Расходы по страховой деятельности всего, тыс.руб., из них:
|
|
|
|
| 2.1. Выплаты-нетто перестрахование по договорам страхования, тыс.руб.
|
|
|
|
| 2.2. Изменение (отрицательное) резервов, тыс.руб.
|
|
|
|
| 2.3. Расходы по ведению страховых операций, тыс.руб.
|
|
|
|
| 2.4. Отчисления от страховых премий, тыс.руб.
|
|
|
|
| 3. Средний уровень расходов по страховой деятельности (стр.2 : стр.1 × 100 %), из них:
|
|
|
|
| 3.1. Средний уровень выплат-нетто перестрахование по договорам страхования (стр.2.1 : стр.1 × 100 %)
|
|
|
|
| 3.2. Средний уровень изменения (отрицательного) резервов, (стр.2.2 : стр.1 × 100 %)
|
|
|
|
| 3.3. Средний уровень расходов по ведению страховых операций, (стр.2.3 : стр.1 × 100 %)
|
|
|
|
| 3.4. Средний уровень отчислений от страховых премий, (стр.2.4 : стр.1 × 100 %)
|
|
|
|
| 4. Прибыль (убыток) от страховой деятельности (стр. 1 – стр.2), тыс.руб.
|
|
|
|
| 5. Рентабельность (убыточность) страховой деятельности (стр.4 : стр. 1 × 100 % = 100 % – стр.3)
|
|
|
|
| 6. Доходы по инвестициям всего, тыс.руб.
|
|
|
|
| 7. Расходы по инвестициям всего, тыс.руб.
|
|
|
|
| 8. Управленческие расходы, тыс.руб.
|
|
|
|
| 9. Прочие доходы, тыс.руб.
|
|
|
|
| 10. Прочие расходы, тыс.руб.
|
|
|
|
| 11. Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.4 + стр.6 – стр.7 – стр.8 + стр.9 – стр.10), тыс.руб.
|
|
|
|
| 12. Отложенные налоговые активы, тыс.руб.
|
|
|
|
| 13. Отложенные налоговые обязательства, тыс.руб.
|
|
|
|
| 14. Текущий налог на прибыль, тыс.руб.
|
|
|
|
| 15. Штрафные санкции, подлежащие уплате в бюджет и внебюджетные фонды, тыс.руб.
|
|
|
|
| 16. Чистая прибыль (убыток) (стр.11 + стр.12 – стр.13 – стр.14 – стр.15), тыс.руб.
|
|
|
|
| 17. Рентабельность (убыточность) деятельности страховой организации (стр.16 : стр.1 × 100 %)
|
|
|
|
|
Таблица – Анализ основных показателей деятельности кредитной организации
Показатели
| 20 __ год
| 20__год
| Отклонение
| Темп изменения, %
| 1.Процентные доходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| 2.Процентные расходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| 3.Чистые процентные доходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| 4.Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
|
|
|
|
| 5.Непроцентные доходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| 6.Непроцентные расходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| 7.Прибыль (убыток) после налогообложения, тыс. руб.
|
|
|
|
| 8.Собственные средства, тыс. руб.
|
|
|
|
| 9.Привлеченные средства, тыс. руб.
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
| 9.1.Средства кредитных организаций
|
|
|
|
| 9.2.Средства клиентов юр. лиц
|
|
|
|
| 9.3.Средства клиентов физических лиц
|
|
|
|
| 10.Прочие заемные средства, тыс. руб.
|
|
|
|
| 11.Выпущенные долговые ценные бумаги, тыс. руб.
|
|
|
|
| 12.Резерв на возможные потери по кредитам, тыс. руб.
|
|
|
|
| 13.Работающие активы, тыс. руб.
|
|
|
|
| 14.Неработающие активы, тыс. руб.
|
|
|
|
| 15.Коэффициент автономии, ед.
|
|
|
|
| 16.Коэффициент эффективности использования активов, ед.
|
|
|
|
| 17.Коэффициент эффективности использования привлеченных ресурсов, ед.
|
|
|
|
| 18.Коэффициент мгновенной ликвидности, ед.
|
|
|
|
| 19.Коэффициент текущей ликвидности, ед.
|
|
|
|
| 20.Коэффициент долгосрочной ликвидности, ед.
|
|
|
|
| 21.Рентабельность собственного капитала, %
|
|
|
|
| 22.Рентабельность привлеченных средств, %
| | | | | 23.Рентабельность вкладов, %
|
|
|
|
| 24.Рентабельность активов, %
|
|
|
|
| 25.Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, ед.
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓
|
|
Популярное:
©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (470)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы
|