Макеты таблиц для систематизации результатов экспресс-анализа объекта исследования
Таблица – Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности ……. «_____________»
| Наименование показателей
| 20__ год
| 20__ год
| Отклонение
| Темп изменения, %
| | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Уровень себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, %
|
|
|
|
| | Валовая прибыль, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Уровень валовой прибыли (валовая маржа) %
|
|
|
| х
| | Коммерческие расходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Управленческие расходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Уровень коммерческих и управленческих расходов, %
|
|
|
| х
| | Прибыль (убыток) от продажи, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Рентабельность продаж по прибыли от продаж %
|
|
|
| х
| | Доходы по прочим видам деятельности, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Расходы по прочим видам деятельности, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Рентабельность (убыточность) продаж по прибыли до налогообложения, %
|
|
|
| х
| | Налог на прибыль и другие аналогичные платежи, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
|
|
|
|
| | Рентабельность продаж по чистой прибыли,%
|
|
|
| х
| | Среднегодовая балансовая стоимость активов, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Рентабельность совокупных активов организации, %
|
|
|
| х
| | Чистые активы, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Рентабельность чистых активов, %
|
|
|
| х
| | Годовая амортизация основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.
|
|
|
|
| | Операционная прибыль до уплаты процентов, налогов с учетом амортизации, EBITDA, тыс. руб.
|
|
|
|
| | Удельный вес EBITDA в выручке, %
|
|
|
| х
|
Таблица – Анализ динамики основных показателей деятельности страховой организации за 20__ – 20__ годы
| Наименование показателей
| 20__ г.
| 20__г.
| Отклонение (+,-)
| Темп роста, %
| | 1.Сумма страховых премий (взносов), тыс. руб.
|
|
|
|
| | 2.Страховая сумма по заключенным договорам, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 3.Страховая сумма для всех пострадавших объектов страхования, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 4.Сумма страховых выплат, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 5.Количество заключенных договоров страхования, ед.
|
|
|
|
| | 6.Количество действующих договоров (объектов) страхования, ед.
|
|
|
|
| | 7.Число страховых событий, шт.
|
|
|
|
| | 8.Число страховых случаев (пострадавших объектов), шт.
|
|
|
|
| | 9.Средняя страховая премия (взнос) на один заключенный договор [стр.1:стр.5], тыс. руб.
|
|
|
|
| | 10.Средняя страховая сумма на один заключенный договор [стр.2:стр.5], тыс. руб.
|
|
|
|
| | 11.Средняя страховая сумма на один пострадавший объект (договор) [стр.3:стр.8], тыс. руб.
|
|
|
|
| | 12.Вероятная частота страховых событий [стр.7:стр.6], ед.
|
|
|
|
| | 13.Фактическая частота страховых событий [стр.8:стр.6], ед.
|
|
|
|
| | 14.Коэффициент ущербности [стр.4: стр.3], ед.
|
|
|
|
| | 15.Средняя сумма страховых выплат на один пострадавший объект [стр.4: стр.8], тыс. руб.
|
|
|
|
| | | | | | | |
Таблица – Анализ динамики финансовых результатов деятельности страховой организации за 20__ – 20__ гг.
| Наименование показателей
| 20__ г.
| 20__г.
| Отклонение (+,-)
| Темп роста, %
| | 1. Доходы от страховой деятельности всего, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 2. Расходы по страховой деятельности всего, тыс.руб., из них:
|
|
|
|
| | 2.1. Выплаты-нетто перестрахование по договорам страхования, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 2.2. Изменение (отрицательное) резервов, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 2.3. Расходы по ведению страховых операций, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 2.4. Отчисления от страховых премий, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 3. Средний уровень расходов по страховой деятельности (стр.2 : стр.1 × 100 %), из них:
|
|
|
|
| | 3.1. Средний уровень выплат-нетто перестрахование по договорам страхования (стр.2.1 : стр.1 × 100 %)
|
|
|
|
| | 3.2. Средний уровень изменения (отрицательного) резервов, (стр.2.2 : стр.1 × 100 %)
|
|
|
|
| | 3.3. Средний уровень расходов по ведению страховых операций, (стр.2.3 : стр.1 × 100 %)
|
|
|
|
| | 3.4. Средний уровень отчислений от страховых премий, (стр.2.4 : стр.1 × 100 %)
|
|
|
|
| | 4. Прибыль (убыток) от страховой деятельности (стр. 1 – стр.2), тыс.руб.
|
|
|
|
| | 5. Рентабельность (убыточность) страховой деятельности (стр.4 : стр. 1 × 100 % = 100 % – стр.3)
|
|
|
|
| | 6. Доходы по инвестициям всего, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 7. Расходы по инвестициям всего, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 8. Управленческие расходы, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 9. Прочие доходы, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 10. Прочие расходы, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 11. Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.4 + стр.6 – стр.7 – стр.8 + стр.9 – стр.10), тыс.руб.
|
|
|
|
| | 12. Отложенные налоговые активы, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 13. Отложенные налоговые обязательства, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 14. Текущий налог на прибыль, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 15. Штрафные санкции, подлежащие уплате в бюджет и внебюджетные фонды, тыс.руб.
|
|
|
|
| | 16. Чистая прибыль (убыток) (стр.11 + стр.12 – стр.13 – стр.14 – стр.15), тыс.руб.
|
|
|
|
| | 17. Рентабельность (убыточность) деятельности страховой организации (стр.16 : стр.1 × 100 %)
|
|
|
|
|
Таблица – Анализ основных показателей деятельности кредитной организации
| Показатели
| 20 __ год
| 20__год
| Отклонение
| Темп изменения, %
| | 1.Процентные доходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 2.Процентные расходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 3.Чистые процентные доходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 4.Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 5.Непроцентные доходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 6.Непроцентные расходы, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 7.Прибыль (убыток) после налогообложения, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 8.Собственные средства, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 9.Привлеченные средства, тыс. руб.
|
|
|
|
| | в том числе:
|
|
|
|
| | 9.1.Средства кредитных организаций
|
|
|
|
| | 9.2.Средства клиентов юр. лиц
|
|
|
|
| | 9.3.Средства клиентов физических лиц
|
|
|
|
| | 10.Прочие заемные средства, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 11.Выпущенные долговые ценные бумаги, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 12.Резерв на возможные потери по кредитам, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 13.Работающие активы, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 14.Неработающие активы, тыс. руб.
|
|
|
|
| | 15.Коэффициент автономии, ед.
|
|
|
|
| | 16.Коэффициент эффективности использования активов, ед.
|
|
|
|
| | 17.Коэффициент эффективности использования привлеченных ресурсов, ед.
|
|
|
|
| | 18.Коэффициент мгновенной ликвидности, ед.
|
|
|
|
| | 19.Коэффициент текущей ликвидности, ед.
|
|
|
|
| | 20.Коэффициент долгосрочной ликвидности, ед.
|
|
|
|
| | 21.Рентабельность собственного капитала, %
|
|
|
|
| | 22.Рентабельность привлеченных средств, %
| | | | | | 23.Рентабельность вкладов, %
|
|
|
|
| | 24.Рентабельность активов, %
|
|
|
|
| | 25.Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, ед.
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
|
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓
|
|
|
Популярное:
©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (494)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы
|