Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года



2020-02-04 160 Обсуждений (0)
Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года 0.00 из 5.00 0 оценок




Наименование организации Место нахождения Уставный капитал, (руб.) Доля в уставном капитале,(%) Признак
ЗАО «Аэлита-Секьюритиз» г. Новосибирск 1 082 300 100,00 дочернее
ООО «Орбита-инвест» г. Новосибирск 14 472 780 100,00 дочернее
ООО «Комбинат питания НЗХК» г. Новосибирск 16 500 000 100,00 дочернее
ЗАО «Гостиница «Сосновый бор» г. Новосибирск 13 600 000 100,00 дочернее
ЗАО «Пансионат «Былина» г. Бердск,   Новосибирская область 9 265 000 100,00 дочернее
ЗАО «УАТ НЗХК» г. Новосибирск 18 100 000 100,00 дочернее
ООО «НЗХК-Инструмент» г. Новосибирск 35 000 000 100,00 дочернее
ЗАО «Техатомсервис» г. Новосибирск 50 500 27,33 зависимое

Приложение 2

Бухгалтерский баланс ОАО «НЗХК» на 31 декабря 2008 года

(тыс. руб.)

  АКТИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы   110   2 674   2 639
Основные средства 120 6 267 591 6 671 546
Незавершенное строительство 130 495 068 871 839
Доходные вложения в материальные ценности   135   -   3 282
Долгосрочные финансовые вложения 140 136 873 127 335
Отложенные налоговые активы 145 3 026 2 782
Прочие внеоборотные активы 150 117 107 152 670
ИТОГО по разделу I (сумма строк 110-150)   190   7 022 339   7 832 093
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы   210   2 035 310   2 312 311
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности       211     1 118 111     1 109 672
затраты в незавершенном производстве 213 551 379 645 919
готовая продукция и товары для перепродажи   214   187 665   229 014
товары отгруженные 215 2 114 4 596
расходы будущих периодов 216 176 041 323 110
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   220   91 914   59 093
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)     230     512 753     469 829
в том числе покупатели и заказчики 231 512 753 469 829
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)     240     1 163 425     1 104 978
в том числе покупатели и заказчики 241 863 261 822 468
Краткосрочные финансовые вложения 250 700 541 1 195 389
Денежные средства 260 8 444 66 601
Прочие оборотные активы 270 - -
ИТОГО по разделу II (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)   290   4 512 387   5 208 201
БАЛАНС (сумма строк 190, 290) 300 11 534 726 13 040 294
  ПАССИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал   410   324 039   324 039
Собственные акции, выкупленные у акционеров   411   (       -      )   (      -     )   
Добавочный капитал 420 2 296 080 2 269 666
Резервный капитал (сумма строк 431, 432)   430   48 605   48 605
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством     431     48 605     48 605
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами   432   -   -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   470   7 491 825   8 892 688
в том числе прибыль (убыток)  текущего года   471       1 390 651
ИТОГО по разделу III (сумма строк 410, 420, 430, 470)   490   10 160 549   11 534 998
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты   510   -   17 970
Отложенные налоговые обязательства 515 279 464 284 206
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
ИТОГО по разделу IV (сумма строк 510, 515, 520)   590   279 464   302 176
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты   610   -   48
Кредиторская задолженность (сумма строк 621-625)   620   900 325   784 946
в том числе: поставщики и подрядчики   621   207 520   391 516
задолженность перед персоналом организации   622   69 909   68 443
задолженность перед государственными внебюджетными фондами   623   48 535   32 486
задолженность по налогам и сборам 624 391 068 140 280
прочие кредиторы 625 183 293 152 221
Задолженность пред участниками (учредителями) по выплате доходов   630   4 972   5 057
Доходы будущих периодов 640 183 423 409 254
Резервы предстоящих расходов 650 5 993 3 815
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V (сумма строк 610, 620, 630, 640, 650, 660)   690   1 094 713   1 203 120
БАЛАНС (сумма строк 490, 590, 690) 700 11 534 726 13 040 294
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства 910     322 411     262 962
в том числе по лизингу 911 172 766 123 903
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение   920   3 706 468   2 256 567
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов   940   169 528   108 975
Обеспечения обязательств и платежей полученные   950   215 577   476 289
Обеспечения обязательств и платежей выданные   960   -   -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства   980   -   -
Нематериальные активы, полученные в пользование   990   -   -
Объекты ОС, стоимостью меньше 10 000 руб.   991   78 805   73 108
Материалы, принятые в переработку 992 1 912 317 3 310 689
Библиотечный фонд 993 2 630 2675
Инвентарь и хоз. принадлежности, спецодежда и обувь   994   56 406   50 524
Оборудование, принятое для монтажа 995 - -
Бланки строгой отчетности 996 166 150
Взносы в негосударственный пенсионный фонд   997   246 259   293 910
Активы стоимостью не более 20 000 рублей, учитываемые в составе МПЗ   998   3 408   12 360
Количество аттестованных бухгалтеров 1000 4 4

Приложение 3

Отчет о прибылях и убытках ОАО «НЗХК» за 2008 год

(тыс. руб.)

  Наименование показателя Код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)     010     6 231 332     5 816 774
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг   020   (2 677 957)   (2 868 036)
Валовая прибыль (сумма строк 010, 020) 029 3 553 375 2 948 738
Коммерческие расходы 030 (64 990) (54 982)
Управленческие расходы 040 (1 240 510) (1 344 571)
Прибыль (убыток) от продаж (сумма строк 029, 030, 040)   050   2 247 875   1 549 185
Прочие доходы и расходы Проценты к получению   060   62 344   13 152
Проценты к уплате 070 (10) (281)
Доходы от участия в других организациях 080 1 775 1 408
Прочие доходы 090 829 515 833 985
Прочие расходы 100 (1 193 021) ( 971 439)
Прибыль (убыток) до налогообложения (сумма строк 050, 060, 070, 080, 090, 100)   140   1 948 478   1 426 010
Отложенные налоговые активы 141 (244) 585
Отложенные налоговые обязательства 142 (5 879) (59 779)
Текущий налог на прибыль 150 (546 599) (389 001)
Санкции в бюджет и иные платежи 151 (6 242) 255
Списание отложенных налоговых обязательств   152   1 137   2 180
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (сумма строк 140, 141, 142, 150, 151, 152)   190   1 390 651   980 250
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)     200     85 088     105 953
Базовая прибыль (убыток) на акцию 205 0,05656 0,03967
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 206 - -


2020-02-04 160 Обсуждений (0)
Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (160)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)